财务的审核是财务对于业务单据的锁定和解锁的功能。退款、退还、收款确认、付款确认用于对资金的收和退的确认。资金的收和负应收、应付单据中的数据进行同步更新。锁定功能的审核只能锁定和解锁单据,锁定后操作人员无法进行修改、撤回等,保证财务数据的稳定。系统将锁定单据的审核,放在收付模块下,通过权限管理,可以实现不同岗位同一个功能处理不同数据。审核确保了数据的安全稳定,避免了单据变更产生安全问题。系统中有三种审核方式:通过审批流审核,通过财务审核功能审核,通过各个业务的审核功能审核。租赁收入:设备出租业务中,业务阶段结算(客户确认)应收的租金。安庆管理软件管理
一个集团下不同类型的公司,分公司,子公司,复杂的部门如何轻松管理和维护呢?通过系统的“组织机构”功能录入即可。不同类型的公司如何管理?维护组织机构时,有很多属性可以选,比如是否服务,如果选择了“是”,那么这个服务类型的公司,只有在提供服务的模块可以选择,通过属性管理阻止了部分公司做不符合自己职责的业务。分公司、子公司如果很多怎么办?维护组织机构时,维护公司后,可以在公司下维护子公司和分公司即可,岗位授权时可以授权整个公司,也可以只授权分公司或者子公司。部门很多,关系负责如何处理?维护公司时有很多可选的属性,维护部门时也有很多属性,通过属性的选择,可以管理这些部门可以做的业务。岗位授权时,每个业务员可以分配一个或多个部门的权限,支持一人多岗。湖南客户管理软件确认记录表预购新增,拜访产生的预购,预购记录查看的地方,预购将用来关联置换、销售。
收付模块也称资金模块,是对各个业务产生资金业务的统一管理,收款模块包含预收,收款,退款,开票,等业务包含各类单据的调整,以及财务审核。付款模块包含付款、退还,发票等业务,包含各类单据的调整,以及财务审核。往来模块连通了收款管理模块和付款管理模块实现两类单据之间的冲销。基础包含账户管理、应收应付类型的配置。收付模块涉及的功能有:预收录入、预付录入、坏账登记、应收查询、收款登记、收款确认、收款核销、收据打印、收款调整、应收挂账、应收调整、退款申请、退款确认、开票申请、开票审核、坏账确认、应付查询、付款申请、付款确认、应付挂账、应付调整、付款调整、退还录入、退还确认、发票录入、发票管理、应收冲应付、应付冲应收、往来调整单审核、财务审核、财务审核表
拖机:当客户逾期超过一定期限,债权风险上升到不可控时,需要将客户的设备拖回,停止给客户继续使用。客户发生逾期,催收不顺时,催收人员可以申请锁机,锁机是催收手段之一,当风险上升到更高的情况下才会拖机,当遇上经济不好的时候拖机业务可能会比较多,需要审核人去衡量风险。系统中的拖机流程:催收人员根据客户逾期情况做拖机申请,拖机申请提交后会沿着管理员维护的审批规则执行,当拖机申请审核通过后,内勤可以根据拖机申请在PC端做拖机登记,通知相关人员进行拖机。进厂大修的设备,入场时做的登记。
预算管理,是公司管理各项费用预算的工具,是费用模块的功能之一。公司可以根据情况按照年月日编制费用预算用于报销。预算可以通过“费用预算追加”功能追加预算,可以通过“费用预算调整”功能调整预算,可以通过“费用预算合并”功能合并预算。可以通过“费用预算结转”功能将到期没用完的预算结转到下期。通过预算管理可以管理各项费用,也可以通过“费用预算表”,从组织,费用的维度,了解各个月份的结转、编制、追加、调整、使用、占用、结余的情况,让公司的费用预算的使用情况,一目了然。购买GPS或GPS续费后用于记录GPS服务费并挂账。安庆机械软件有哪些
在合同租赁期内,因使用超时或者雨季、维修等原因报停,对租金进行调整。安庆管理软件管理
系统中的供应商,指的是给公司提供设备的组织或个人,因此供应商的种类和入库类型相关。采购入库的供应商通常是厂家、置换机入库的供应商是客户,调拨入库的供应商通常是集团下的其他公司。供应商与超管供应商:供应商管理功能通常授权给内勤,超管供应商管理功能给系统管理员使用,当存在付款时,通过供应商管理功能修改供应商信息,系统会提示并阻止,拥有超管供应商管理功能权限的人可以在超管供应商管理功能修改。供应商合并:供应商使用过程中,可能存在重复,管理员可以通过超管供应商管理做供应商的合并,合并后被合并的供应商付款管理数据会被另一个供应商替换。安庆管理软件管理
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