销售申请是销售人员在手机端做的合同。销售人员将合同提交到营业内勤那,营业内勤将合同信息补充完整,合同才会进入审批流程。销售申请部分信息是必填的,销售人员将销售申请提交给营业内勤后,内勤可以将合同回退给销售人员补充商务条件,内勤将销售合同提交给领导审核,合同将进入到审批环节,无法直接修改,无法直接回退到销售人员手中。合同修改;审批流中的合同可以要求审核人驳回,审核通过的合同可以通过合同审核功能取消审核。代收代付-按揭融资款:按揭/融资客户,由代理店将客户的按揭融资款转到该客户的按揭账户上。经开区整机销售软件ug
财务的审核是财务对于业务单据的锁定和解锁的功能。退款、退还、收款确认、付款确认用于对资金的收和退的确认。资金的收和负应收、应付单据中的数据进行同步更新。锁定功能的审核只能锁定和解锁单据,锁定后操作人员无法进行修改、撤回等,保证财务数据的稳定。系统将锁定单据的审核,放在收付模块下,通过权限管理,可以实现不同岗位同一个功能处理不同数据。审核确保了数据的安全稳定,避免了单据变更产生安全问题。系统中有三种审核方式:通过审批流审核,通过财务审核功能审核,通过各个业务的审核功能审核。湖北物资管理软件什么价格采购的附件运输抵达仓库时,库管或营业管理员在系统里操作入库。
罚息是借款人在规定的日期未还款造成逾期而交纳的逾期利息,逾期利息是根据逾期天数,逾期金额和罚息利率计算得到的。设置罚息利率后,本系统每天会自动计算逾期利息,使用此系统可以额外收取客户的逾期利息。罚息在系统中的使用:罚息利率设置->系统自动计算->催收单体现->收款->收款确认催收人员催收完成需要客户的所有款交齐后做结清,客户按照合同缴纳所有公司款后,可以通过“利息减免”功能去申请减去逾期利息,审核通过后就可以做结清了。
往来管理是用来管理往来业务的。公司与工厂,公司与员工之间,既有应收,也有应付??梢酝ü垂芾斫谐宓?。往来管理包含应收冲应付、应付冲应收,往来调整单审核。应收冲应付:用于单笔应收款冲销单笔或者多笔应付款,形成实收、实付数据。应付冲应收:用于单笔应付款冲销单笔或者多笔应收款,形成实收、实付数据。内勤根据实际业务需求做完应收冲应付或应付冲应收后,打印单据交于财务,等待审核即可。财务通过往来调整单审核通过后会产生实收和实付数据。根据业务需要或者质量原因等,已入库的附件,做附件采购退货的操作。
销售合同是客户与销售公司签订的购机协议,融资或按揭购机时,销售合同只记录融资金额,融资金额会生成应收按揭融资放货款??突蛞?融资机构办理货款,需要在债权??椤盎蹩畹羌恰贝Π炖砘蹩詈贤??;蹩詈贤岵唇胰谧士?,当发生融资收款时,财务通过债权的“融资收款”功能做融资收款。应收按揭融资放货款:按揭/融资方式购机的客户,申请货款后,需要按揭/融资机构下放的货款额。按揭融资款:客户跟银行/融资机构签订的还款计划。应收内部往来-整机:集团内部公司整机(包括二手机)调拨或内购时,形成的应收整机款项。资金管理软件登录网址
财务对于单据的确认功能。审核可以锁定单据,操作人员无法进行修改、撤回等。经开区整机销售软件ug
紧急采购,紧急采购是用来管理技师配件需求的功能。配件申请:当技师外出服务,技师的移动库中配件不足时,技师发起配件申请。配件申请订单处理:PC端通过紧急采购管理处理技师的配件申请,向技师配送配件。紧急采购管理处理技师的配件申请时,有多种方式可供选择。配件申请的处理方式:1、匹配库房->出库->手机端领件,2、紧急采购->直发技师->手机端领件,3、紧急采购->直发仓库->采购->入库->出库->手机端领件。技师领件:技师收到配件时,在手机端操作领件。经开区整机销售软件ug
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